問題已解決
老師,小規(guī)模,上個月暫估成本,這個月發(fā)票收到了,我是這么做分錄的,您給看下后續(xù)應該怎么做呢? 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 40000 貸:應收賬款-暫估 40000



同學你好
借主營業(yè)務(wù)成本暫估負數(shù)
貸應收賬款暫估負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應收賬款
2024 04/03 15:24

84785025 

2024 04/03 15:28
老師,那我這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄

樸老師 

2024 04/03 15:33
同學你好
就是做上面的分錄
