問題已解決
老師,我在3月份付的車輛保險費,4月份收到發(fā)票,當時在3月時做了:借:管理費用 貸:銀行存款 那我現(xiàn)在收到發(fā)票時需要怎么做?



你好,把發(fā)票貼在3月的憑證就可以
2024 04/03 16:27

84784989 

2024 04/03 16:28
但是發(fā)票是專票,有稅費可以抵扣啊

暖暖老師 

2024 04/03 16:29
你好稅金做到4月,費用做到3月

84784989 

2024 04/03 16:30
請問這個分錄得怎么做

暖暖老師 

2024 04/03 16:31
借應(yīng)交稅金-進項稅
借管理費用? 紅字

84784989 

2024 04/03 16:32
就是我3月的賬不要去調(diào)她了,然后在4月做:借:應(yīng)交稅金-進項稅,貸:管理費用。這樣都是藍字可以嗎

暖暖老師 

2024 04/03 16:33
不可以管理費用貸方,只能是借方紅字

84784989 

2024 04/03 16:34
那就是兩個都在借方,然后管理費用用紅字去沖?

暖暖老師 

2024 04/03 16:35
是的,損益類科目只有結(jié)轉(zhuǎn)是在貸方的

84784989 

2024 04/03 16:35
好的,謝謝老師。我做下看看

暖暖老師 

2024 04/03 16:36
不客氣,祝你工作順利加油
