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實(shí)務(wù)
問題已解決
紅沖去年的計(jì)提房租,是借,制造費(fèi)用6000貸應(yīng)付賬款-暫估,還是借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估



您好
請(qǐng)問制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 生產(chǎn)成本已經(jīng)產(chǎn)品完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎
2024 04/06 11:03

84784994 

2024 04/06 11:04
是的,當(dāng)期就結(jié)轉(zhuǎn)了

bamboo老師 

2024 04/06 11:05
那請(qǐng)問單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784994 

2024 04/06 11:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

bamboo老師 

2024 04/06 11:11
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目 直接寫分錄
借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估? 貸方負(fù)數(shù)
