問題已解決
老師,匯算清繳時候發(fā)現(xiàn)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這個賬務(wù)上怎么記賬啊,然后匯算清繳怎么操作啊



你好,去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這個賬務(wù)處理是
借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
匯算清繳的時候,按調(diào)整之后的成本金額填寫?
2024 04/08 12:02

84785012 

2024 04/08 12:37
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣嗎,那利潤分配怎么記賬

鄒老師 

2024 04/08 12:54
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不是這樣。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,賬務(wù)處理是
借:庫存商品,貸:利潤分配—未分配利潤?

84785012 

2024 04/08 14:29
老師那匯算補(bǔ)稅的分錄是怎么記呢

鄒老師 

2024 04/08 14:31
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,匯算補(bǔ)稅的分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
