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老師,預(yù)付職工的工資,或者平時沒付工資轉(zhuǎn)給職工的算借支,這要怎么做賬務(wù)處理啊,



員工借支和預(yù)支工資,都愛借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2024 04/09 10:53

84784983 

2024 04/09 10:56
可是,到后面老板就按全部工資減借支,剩余多少再轉(zhuǎn)給他們了,這種要怎么申報工資啊

東老師 

2024 04/09 10:57
申報個稅的時候就按照應(yīng)付工資申報 比如說之前本來工資就是5000,就按照5000申報

84784983 

2024 04/09 10:59
是到年底報還是平時報?有的員工我都不知道工資是多少

84784983 

2024 04/09 11:01
還有的是掛證的,公司幫他們買了五險,每年只支付給他們一萬的掛證費,還有的就只買五險沒有掛證費,我這里每個月都給他們申報社保,這兩類忍讓你怎么申報工資薪金啊

東老師 

2024 04/09 11:03
給一次性費用的,你可以分攤到12個月里面申報

東老師 

2024 04/09 11:03
我只是**買社保的,這種情況你可以和對方協(xié)商一下,按照一個最低標(biāo)準來申報

84784983 

2024 04/09 11:04
那老師,我們沒有實際給他們支付,支付的賬務(wù)處理怎么做啊這種

東老師 

2024 04/09 11:04
這種情況,比如說你賬上如果現(xiàn)金多的話可以用貸方庫存現(xiàn)金支付

84784983 

2024 04/09 11:07
沒有庫存現(xiàn)金老師,之前我做的是貸:其他已付款-老板,感覺會有風(fēng)險

東老師 

2024 04/09 11:07
那你只能記住到其他應(yīng)付款沒有變得太好的科目
