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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月用現(xiàn)金買(mǎi)的原材料,這個(gè)月發(fā)票才開(kāi)過(guò)來(lái) 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了, 上月暫估怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)整嗎?這月 小規(guī)模公司



借原材料帶庫(kù)存現(xiàn)金回來(lái)發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
2024 04/09 15:54

玲老師 

2024 04/09 15:54
成本沒(méi)有錯(cuò)誤,不需要調(diào)整。

84784989 

2024 04/09 15:56
3月份的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,4月份才取得發(fā)票,報(bào)表要更正嗎?

84784989 

2024 04/09 15:57
有幾百元的差,到時(shí)候做到哪里?

玲老師 

2024 04/09 15:58
這幾百元差是發(fā)票回來(lái)少了嗎?還是說(shuō)咱們?cè)蹅児适露嗔耍?/div>

84784989 

2024 04/09 16:49
兩種情況:
發(fā)票少了和估少了
分別怎么做賬?

玲老師 

2024 04/09 16:50
發(fā)票少了就是回來(lái)多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。
暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。

84784989 

2024 04/09 17:00
通過(guò)那個(gè)會(huì)計(jì)科目去調(diào),分錄怎么寫(xiě)

玲老師 

2024 04/09 17:07
暫估時(shí)借原材料到庫(kù)存現(xiàn)金。
回來(lái)發(fā)票紅沖暫估借庫(kù)存現(xiàn)金貸原材料。
按發(fā)票入賬,借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金。


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你好老師,我上月原材料暫估高估了,這月調(diào)整怎么調(diào)整呢 而且這月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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上月暫估入庫(kù)的商品,上月銷售了結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月收到發(fā)票,比暫估價(jià)格高,怎么做分錄
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上個(gè)月原材料暫估入庫(kù),這個(gè)月來(lái)的發(fā)票跟暫估的單價(jià)不一樣,這個(gè)月怎么做賬,上月用了原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月怎么做賬啊
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上月的材料開(kāi)支出去了,發(fā)票還沒(méi)有來(lái),我把上月的開(kāi)支金額做了暫估,這月發(fā)票來(lái)了,本想把暫估沖了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)上月的暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那這月應(yīng)該如何做分錄
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