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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,房開企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄不太會(huì)用,可以給寫一下各個(gè)業(yè)務(wù)涉及的分錄嗎?



同學(xué)你好 房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅根據(jù)預(yù)收款計(jì)算申報(bào),銀行支付入庫(kù)增值稅會(huì)計(jì)分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金),
貸:銀行存款。
計(jì)提其他附加稅時(shí),
借:稅金及附加,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育附加稅/地方教育附加等。
交繳附加稅時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育附加稅/地方教育附加等,
貸:銀行存款。
2024 04/09 23:33

84784997 

2024 04/09 23:45
預(yù)交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅? ?貸銀行存款
開票時(shí),借銀行存款? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)? ? 差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
然后按差額計(jì)入,借或貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸或借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 借應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅? ? ? 貸銀行存款
不考慮附加稅,老師,有需要補(bǔ)充的嗎?

cassie 老師 

2024 04/09 23:50
同學(xué)你好。增值稅相關(guān)的以上較全了。我沒有需要補(bǔ)充的。

84784997 

2024 04/09 23:56
好的,如有錯(cuò)誤或更準(zhǔn)確的分錄請(qǐng)告知

84784997 

2024 04/09 23:57
老師,怎么能學(xué)習(xí)到應(yīng)交稅費(fèi)賬務(wù)處理和增值稅報(bào)表的關(guān)系?

cassie 老師 

2024 04/10 08:57
應(yīng)交稅費(fèi)的賬務(wù)處理和增值稅報(bào)表的聯(lián)系么? 是一般納稅人對(duì)么 ? 你把主表打印出來 然后把結(jié)賬后的應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)的試算平衡導(dǎo)出來 根據(jù)解釋認(rèn)真填寫一個(gè)月就好了 其實(shí)增值稅部分 首先核對(duì)賬務(wù)相關(guān)有無錯(cuò)誤 如果涉及多項(xiàng)稅率和進(jìn)項(xiàng)稅額分項(xiàng)的加計(jì)抵減 可以自己做個(gè)底稿先 核對(duì)下收入與銷項(xiàng)稅額是否對(duì)的上 進(jìn)項(xiàng)稅額與認(rèn)證平臺(tái)核對(duì) 加計(jì)抵減是否有核對(duì)相關(guān)發(fā)票 如果都無誤了 再就是填表了 核對(duì)下銷項(xiàng)稅額與開票明細(xì)是否對(duì)得上 未開票收入是否核對(duì)的上 這是增值稅納稅申報(bào)表的附表一 無誤的話 以上已經(jīng)確認(rèn)過進(jìn)項(xiàng)稅額也就是附表二 注意下有沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)? 其他的表三表四就看你有沒有涉及的加計(jì)抵減等減免項(xiàng)目 基本上都沒什么問題了?

84784997 

2024 04/10 09:07
好的,謝謝老師

cassie 老師 

2024 04/10 09:17
您客氣了 祝事事順心
