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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我們2月發(fā)生了勞務(wù)費(fèi)也做的支付 但是收到的勞務(wù)費(fèi)票是3月份開具的 這個發(fā)票附在幾月賬本里面呢



你好,這個做賬做到三月份就可以了
2024 04/10 10:59

84784961 

2024 04/10 11:01
但是2月已記賬做了費(fèi)用

84784961 

2024 04/10 11:02
需要沖減2月做的賬 重新入賬把發(fā)票附在憑證后面嗎

東老師 

2024 04/10 11:02
那你二月份做賬了嗎?是怎么做的呢?

84784961 

2024 04/10 11:04
就是正常 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行存款

東老師 

2024 04/10 11:05
那你三月份可以做一筆負(fù)數(shù)的會計(jì)分錄,然后再按照發(fā)票做賬

84784961 

2024 04/10 11:06
直接紅沖下費(fèi)用就行吧 還是把之前的做的分錄全部紅沖掉 重新入賬呢 因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)發(fā)票都是普通發(fā)票

東老師 

2024 04/10 11:07
直接紅沖下費(fèi)用就行

84784961 

2024 04/10 11:07
好的 謝謝老師

東老師 

2024 04/10 11:08
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
