問題已解決
老師,前幾天,我所在公司被稅務(wù)機關(guān)查到要補繳以前年度增值稅及附加稅的稅款和所產(chǎn)生的滯納金,款交了。這個月的該怎么做賬???



是的,老師。沒錯
2024 04/11 21:28

84784974 

2024 04/11 21:30
老師可以具體說說嗎。詳細一點

84784974 

2024 04/11 21:39
應(yīng)交稅費有個過程的吧,老師

84784974 

2024 04/12 12:44
下面還有一筆貸:銀行存款63632.91,老師我這樣做可以嗎

小鎖老師 

2024 04/11 21:25
您好,是跨年,本年度繳納的對編碼

小鎖老師 

2024 04/11 21:28
那這樣的話,全部本年做營業(yè)外支出,和應(yīng)交稅費

小鎖老師 

2024 04/11 21:32
借? 營業(yè)外支出——滯納金? 應(yīng)交稅費? 貸 銀行存款,這樣

小鎖老師 

2024 04/11 21:40
嗯對,你們是附加稅和增值稅都有是把

小鎖老師 

2024 04/12 21:22
沒問題,這個是可以的,你好
