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問題已解決

增值稅加計抵減怎么做賬

84785031| 提問時間:2024 04/12 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減? ? ? ? ?貸:其他收益?
2024 04/12 11:04
84785031
2024 04/12 11:10
這么簡單?加計抵減是抵減進(jìn)項稅額的10%嗎
小菲老師
2024 04/12 11:15
同學(xué),你好 是的,就是這么簡單
84785031
2024 04/12 11:56
?加計抵減是抵減進(jìn)項稅額的10%嗎,你具體說明白點,或者把銷項進(jìn)項帶進(jìn)去舉個例子?你這一步是下個月做還是本月做
小菲老師
2024 04/12 12:30
某符合條件現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項稅額100萬元,可以計提加計抵減金額10萬元。 這一萬元可以抵減銷項稅額,但是要與進(jìn)項稅額分開核算,建議新設(shè)會計科目“應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減”。 那么,這10萬元貸方如何處理,建議做政府補助,計入“其他收益”科目。 因此,該筆業(yè)務(wù)基本分錄為: 借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 10萬元 ? ? ? ?貸:其他收益 10萬元
84785031
2024 04/12 13:09
不能是借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費未交增值稅,下月交稅的時候,在借,應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,營業(yè)外收入?
小菲老師
2024 04/12 13:09
同學(xué),你好 你說的分錄不是加計抵減的分錄,是一般的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785031
2024 04/12 13:12
交稅的時候,借,未交增值稅,貸,營業(yè)外收入,就是抵減那部分稅額呀
小菲老師
2024 04/12 13:12
同學(xué),你好 那你是做到營業(yè)外收入
84785031
2024 04/12 13:13
比如交了5000,抵減了1500,該怎么做分錄
小菲老師
2024 04/12 13:19
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅5000 貸:銀行存款?5000 抵減了1500,所有的進(jìn)項全部抵減1500??
84785031
2024 04/12 13:26
進(jìn)項乘以10%抵減了1500,
小菲老師
2024 04/12 13:30
借:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減 1500 ? ? ? ?貸:其他收益 1500 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500 貸:應(yīng)交稅費—增值稅加計抵減?1500
84785031
2024 04/12 14:03
抵減了1500,不應(yīng)該交3500嗎,你做的貸,銀行存款5000干啥
小菲老師
2024 04/12 14:05
同學(xué),你好 比如交了5000,抵減了1500,該怎么做分錄 我理解是支付了5000的增值稅,如果你是繳納了3500,金額做3500
84785031
2024 04/12 14:11
這樣對嗎
小菲老師
2024 04/12 14:12
同學(xué),你好 嗯,可以的,有一欄沒有寫金額
84785031
2024 04/12 17:14
這個意思是車輛免稅?我不明白的是免稅為啥還能打印完稅憑證呀
小菲老師
2024 04/12 17:59
同學(xué),你好 就是個證明,證明免稅
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