問題已解決
請問建筑公司,支付和計提項目經(jīng)理的工資應該如何做賬務處理



你好,借工程施工,貸應付職工薪酬
2024 04/12 20:40

84784989 

2024 04/12 20:40
還需要計提嗎

小林老師 

2024 04/12 20:41
是的,需要計提工資

84784989 

2024 04/12 20:42
您這個分錄就是計提分錄是波,實際支付在借 應付職工薪酬 貸銀行存款

小林老師 

2024 04/12 20:44
是的,還可能借應付職工薪酬工資。貸其他應付款~個人部分社保公積金,應交稅費應交個人所得稅

84784989 

2024 04/12 20:47
好的 請問建筑公司月末結轉(zhuǎn)的賬務處理有那些呀

小林老師 

2024 04/12 20:51
你好,損益類科目結轉(zhuǎn)本年利潤

84784989 

2024 04/12 20:52
那我的成本呢

小林老師 

2024 04/12 20:53
所有損益類(利潤表科目)轉(zhuǎn)本年利潤

84784989 

2024 04/12 20:59
請問為什么我的工程施工是負數(shù)呀

小林老師 

2024 04/12 21:03
這個不清楚,是否多結轉(zhuǎn)成本或者少掛賬
