問題已解決
2月份有個加工廠掛往來(其他應收款,然后一直都是先計提電費,2月掛的其他應收,3月又要開始放加工成本里,其他應收不用了,但是2月計提的是3944.94,3月沖銷3944.94,3月實際繳納3853.22元,-91.72怎么沖掉



您好
請問2月份計提的時候分錄怎么寫的
2024 04/13 11:07

84785040 

2024 04/13 11:28
計提電費其他應收款(加工),3944.94,貸,應付賬款_電費公司

84785040 

2024 04/13 11:29
然后3月實際的出來了,要先原封沖掉,然后實際繳稅的金額是3853.22

84785040 

2024 04/13 11:30
-91.72應該掛什么科目,其他應收(加工)2月是平的,3月不讓掛這個了,要怎么沖

bamboo老師 

2024 04/13 11:35
計提電費其他應收款(加工),3944.94,貸,應付賬款_電費公司
借方是其他應收款 是這個意思么

bamboo老師 

2024 04/13 11:36
其他應收(加工)2月是平的
然后3月按照實際繳納的3853.22做賬就可以了
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個科目?

84785040 

2024 04/13 11:36
嗯是的,3月又不能放其他應收了,放加工成本

bamboo老師 

2024 04/13 11:39
那您這個差額 可以計入加工成本就好了
不用其他應收款

84785040 

2024 04/13 11:55
分錄怎么寫

84785040 

2024 04/13 12:01
就是還沒好做分錄,2月是計的其他應收款,3月和這個加工廠往來全計入成本里面

84785040 

2024 04/13 12:01
-91.72也計入成本里?

84785040 

2024 04/13 12:02
借成本_91.72,貸其他應收?

bamboo老師 

2024 04/13 12:02
您-91.72現(xiàn)在掛在哪個科目?
成本用的生產(chǎn)成本還是制造費用科目

84785040 

2024 04/13 12:14
-91.72現(xiàn)在在其他應收款里面

84785040 

2024 04/13 12:14
現(xiàn)在要平賬

84785040 

2024 04/13 12:15
現(xiàn)在放生產(chǎn)成本里面

bamboo老師 

2024 04/13 12:26
借 生產(chǎn)成本-91.72
借 其他應收款91.72
這樣調整就可以了
