問題已解決
老師,我23年成本有一部分沒收到發(fā)票,這樣我需要在匯算清繳的時候做調(diào)整,我具體是應(yīng)該填在納稅調(diào)整表A105000嗎?這個表里需要填在哪一行呢?老師



對的是的,這個表格里面的30行賬在金額
2024 04/13 14:53

84785011 

2024 04/13 14:56
老師,30行是其他,是在這里面的賬載金額,對嗎?老師。這個公司是我們項目公司,這個公司一直沒有計提工資額,也沒有發(fā)放,這樣有什么風(fēng)險嗎?

郭老師 

2024 04/13 14:58
對的是的,時間沒有工資嗎?實際沒有都沒有風(fēng)險。

84785011 

2024 04/13 15:04
老師,賬載金額填21萬?稅收金額為0,是這樣填嗎?

郭老師 

2024 04/13 15:06
你好,當(dāng)時做了21萬的成本的,是的

84785011 

2024 04/13 15:31
老師,職工福利費調(diào)增金額填在哪一列?

郭老師 

2024 04/13 15:38
職工薪酬明細表有福利費。

84785011 

2024 04/13 15:44
老師,這個減免優(yōu)惠明細表A107040需要填嗎?還有這個風(fēng)險掃描有什么問題嗎?

郭老師 

2024 04/13 15:46
小型微利企業(yè)必須填寫
忽略

84785011 

2024 04/13 15:48
那這個減免明細表,自己算出來填上嗎?老師,怎么填?

84785011 

2024 04/13 15:50
我今年是營利的。但是彌補之前年度虧損后,應(yīng)納稅所得額就是0,那這個減免也是0,嗎?老師

郭老師 

2024 04/13 15:52
對的,是的,填寫不了。打開保存自動填寫的應(yīng)納稅所得額乘以20%,按照這個來計算的。

郭老師 

2024 04/13 15:52
利潤是0,這里就是0的。

84785011 

2024 04/13 15:53
那我現(xiàn)在這個匯算清繳里面,減免明細表是0.對吧?老師,這個減免一般不是系統(tǒng)自動帶出的嗎?老師

郭老師 

2024 04/13 15:55
是的對的自動帶出來的呀。

84785011 

2024 04/13 15:56
非常感謝老師的耐心指導(dǎo),您是學(xué)堂最優(yōu)秀,最專業(yè),最負責(zé)人的老師,為您點贊

郭老師 

2024 04/13 15:57
不用客氣,周末愉快。
