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請問 待認(rèn)證的分錄 可以做 借 應(yīng)交稅費 進項稅 貸 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證嗎?



你好,沒問題,是可以這么做的。
2024 04/15 17:01

84784989 

2024 04/15 17:02
只做這筆,不做主營業(yè)務(wù)成本這筆 可以嗎?

東老師 

2024 04/15 17:03
你說的這個具體是什么業(yè)務(wù)?

84784989 

2024 04/15 17:03
進項稅,沒有認(rèn)證的稅金做賬務(wù)處理

84784989 

2024 04/15 17:04
沒有抵扣的 還有14萬多的稅沒抵扣 可以只做下面這筆分錄嗎?

東老師 

2024 04/15 17:05
沒有抵扣呢,借方記入到待認(rèn)證進項稅額,抵扣了從待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額

84784989 

2024 04/15 17:07
可以做 借待認(rèn)證 貸進項嗎?

84784989 

2024 04/15 17:07
我們不想通過成本和費用 我們收入太低了

東老師 

2024 04/15 17:07
不能這么做,沒有這個會計分錄

84784989 

2024 04/15 17:08
就是說 我要做待認(rèn)證,就必須要這兩個分錄都做進去嗎?

84784989 

2024 04/15 17:08
要不然 不做賬務(wù)處理可以嗎? 一定要做待認(rèn)證嗎?

東老師 

2024 04/15 17:10
對,沒錯的,是這么做的。

84784989 

2024 04/15 17:10
請問待認(rèn)證一定要做嗎 可以不做嗎? 我現(xiàn)在在報季報 不知道是不是一定得做 我現(xiàn)在成本挺高的

東老師 

2024 04/15 17:13
這張發(fā)票你你做賬了,但是你還沒有認(rèn)證呢,就得通過這個科目來做。

84784989 

2024 04/15 17:14
我這個月是不是做
借 主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費 待認(rèn)證
貸 應(yīng)付賬款
下個月抵扣的時候
借應(yīng)交稅費 進項
貸待認(rèn)證?

東老師 

2024 04/15 17:15
對,沒錯的,是這么做的。

84784989 

2024 04/15 17:16
那未交增值稅呢? 下一月不是還有
借 銷項 貸進項 和未交增值稅嗎?

東老師 

2024 04/15 17:16
對,什么時候有增值稅了,什么時候再計提就可以。

84784989 

2024 04/15 17:17
是借 主營業(yè)務(wù)成本還是借 原材料呀 我們是原材料的進項
怎么計提呀

東老師 

2024 04/15 17:18
借方記入到原材料,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)方才是主營業(yè)務(wù)成本的
