問題已解決
我們是出口生產企業(yè),出口免稅的可以抵減內銷的不



你好!不可以的。不能抵扣
2024 04/15 20:32

84785030 

2024 04/15 20:36
那我們管理員說可以,

84785030 

2024 04/15 20:38
就是報關單的免稅外購處理不能退的,管理員說可以來抵減內銷的銷售稅額

84785030 

2024 04/15 20:39
說是通過免抵退稅來計算抵減

宋生老師 

2024 04/15 20:41
你好!直接抵扣是不可以。但是申報表上,確實會減去。因為申報表是顯示最終交多少

84785030 

2024 04/15 20:43
你指的申報表是出口退稅的申報表嗎

宋生老師 

2024 04/15 20:44
你好!就是稅務局的增值稅申報表

84785030 

2024 04/15 20:46
那還需要去出口退稅進行申報退稅不?

宋生老師 

2024 04/15 20:46
你好!是的,是需要的

84785030 

2024 04/15 20:48
但是外購免稅不是不能去出口退稅進行申報嗎,管理員不讓的嗎,只能申報可以出口的商品嗎?

宋生老師 

2024 04/15 20:49
你好!你不是實際生產嗎?

84785030 

2024 04/15 20:49
不是生產的,是外購的材料再買出去的

84785030 

2024 04/15 20:50
我們有生產的材料,也有外購直接賣出去的材料

宋生老師 

2024 04/15 20:52
你好!你現(xiàn)在是問哪一部分業(yè)務?外購的,商貿這一塊只免稅不退稅

84785030 

2024 04/15 20:55
我問的是我們生產型出口企業(yè),報關單上有外購的要作免稅處理,本身不能退的這部分,也要去進行出口退稅申報,進行退稅嗎?

宋生老師 

2024 04/15 20:56
你好!這樣問就清楚多了,這個不需要

84785030 

2024 04/15 20:58
不需要申報退稅的話,那這部分怎么去抵減內銷的部分呢

宋生老師 

2024 04/15 21:00
你好!他這個是免稅不退稅。
直接免稅,就不能抵扣進項稅了。除非你視同內銷

84785030 

2024 04/15 21:02
直接免稅申報時候就是在出口哪你免稅申報,視同內銷就可以用進項抵嗎

宋生老師 

2024 04/15 21:03
你好!是的。就是這樣理解。

84785030 

2024 04/15 21:03
我們管理員說的內銷抵減是那種情況

宋生老師 

2024 04/15 21:04
你好!應該就是我上面說的視同內銷貨物
