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問題已解決

老師,請教一下暫估費用的賬怎么做?

84785028| 提問時間:2024 04/15 21:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我們哪個業(yè)務(wù)的發(fā)票沒來,記這個成本費用就是暫估 借:原材料 或 管理費用 等 貸:應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬
2024 04/15 21:01
84785028
2024 04/15 21:04
老師,是這樣的,我們第一個季度有利潤,后面三個月都是虧損,平均算下來是沒有利潤的,我不想在匯算清繳退稅,所以想提前暫估一下費用可以嗎
廖君老師
2024 04/15 21:08
您好,當(dāng)然可以的嘛,都是這么干的,前半年交所得稅,如果下半年虧了,匯繳時這個所得稅要退,查賬風(fēng)險超大,季度我不交稅,年度補點不會退稅風(fēng)險
84785028
2024 04/16 10:54
老師,那一般怎么做暫估分錄?這個分錄怎么寫
廖君老師
2024 04/16 10:58
您好 借:原材料 或 管理費用 等 貸:應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬
84785028
2024 04/16 12:37
老師,到下個月是不是要做紅沖,借原材料 或 管理費用 等 貸:應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬的負(fù)數(shù)?
廖君老師
2024 04/16 12:41
您好,是的 借:原材料 或 管理費用 等 (負(fù))? 貸:應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬(負(fù))??
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