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成本票可以下年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?23年下詢回來的成本票 賬做進去了 沒結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?23年成本夠



您好
請問成本是23年發(fā)生的 還是24年發(fā)生的?
比如生產(chǎn)成本 如果23年產(chǎn)品沒有完工入庫 可以24年再完工入庫結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目 然后出售 庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2024 04/15 22:39

84785012 

2024 04/16 07:08
建筑行業(yè)

84785012 

2024 04/16 07:09
23年預(yù)收回來的款 成本開回來付出去的款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

84785012 

2024 04/16 07:10
等到24年開出銷項票 再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?不然24年成本少了

bamboo老師 

2024 04/16 07:42
建筑企業(yè) 等到24年開出銷項票 再結(jié)轉(zhuǎn)可以的哈

84785012 

2024 04/16 08:10
還有就是暫估的發(fā)票 今年5月份之前開回來的發(fā)票 我們是小規(guī)模 把它放在6月31日沖回可以嗎 因為我們是按季度做賬 有的3月31日之前可以沖 有的5月份之前回來的 放在6月31日沖可以嗎

bamboo老師 

2024 04/16 08:12
暫估收回發(fā)票 匯算清繳之前 要5月31日前入賬哈

84785012 

2024 04/16 08:17
明白 就是5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確的是嗎

84785012 

2024 04/16 08:19
那我今年直接可以從5月31日做賬嗎 把1234月份都放在5月做

bamboo老師 

2024 04/16 08:30
5月31之前要把暫估回來的發(fā)票做進去 做一筆沖的 再做一筆正確 是的

84785012 

2024 04/16 08:31
那我是小規(guī)模 今年賬可以直接從5月31做嗎 把1234月份都放到5月做

bamboo老師 

2024 04/16 08:34
那您一季度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生嗎??
一季度不是有季報嗎?
至少應(yīng)該123做到3月份吧

84785012 

2024 04/16 08:57
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月嗎

bamboo老師 

2024 04/16 09:02
123有回來的成本票 需要把暫估的沖到3月

84785012 

2024 04/16 11:18
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要紅沖是嗎

bamboo老師 

2024 04/16 11:35
請問您暫估分錄怎么寫的
暫估的金額跟發(fā)票金額有沒有差異

84785012 

2024 04/16 11:49
沒有差異 借工程施工 貸應(yīng)付賬款 沖的話就是做負(fù)數(shù)么 對嗎

bamboo老師 

2024 04/16 11:52
沖的話就是做負(fù)數(shù) 是的 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄

84785012 

2024 04/16 12:07
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)都需要沖是吧?

bamboo老師 

2024 04/16 12:16
沒有差異 結(jié)轉(zhuǎn)可以不用紅沖的哈

84785012 

2024 04/16 12:19
結(jié)轉(zhuǎn)不紅沖 那不是主營業(yè)務(wù)成本多了嗎? 主營業(yè)務(wù)成本一正一負(fù)不應(yīng)該沒有了嗎

84785012 

2024 04/16 12:21
正確的發(fā)票回來我成本和結(jié)轉(zhuǎn)都做進去了

bamboo老師 

2024 04/16 12:32
結(jié)轉(zhuǎn)不紅沖 那不是主營業(yè)務(wù)成本多了嗎?
不會多啊 因為您收到發(fā)票的金額跟暫估的金額沒有差異 怎么會多?

bamboo老師 

2024 04/16 12:32
正確的發(fā)票回來成本和結(jié)轉(zhuǎn)都做進去了 那就成本也要紅沖
