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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師?您好,我想問一下我是勞務(wù)派遣公司,有個(gè)5%的差額增收不知道怎么填報(bào)稅了



13列圈起來的填寫的是收入的價(jià)稅合計(jì)
10.11
你填寫的是成本價(jià)稅合計(jì)
2024 04/16 11:40

84784957 

2024 04/16 11:44
我這樣怎么報(bào)~~~

郭老師 

2024 04/16 11:45
5%的不含稅銷售額加上這個(gè)稅額填寫。

郭老師 

2024 04/16 11:45
最后一行的這個(gè)金額。

84784957 

2024 04/16 11:45
還有1%的普票,也算到13行含稅收入里面嗎,小規(guī)模

郭老師 

2024 04/16 11:46
你好,不包含1%的不要填寫

84784957 

2024 04/16 11:47
含稅收入13行就填寫450713.97?~~

郭老師 

2024 04/16 11:49
他只填寫5%的具體的金額我沒有計(jì)算,你自己可以計(jì)算的

84784957 

2024 04/16 11:51
那1%的報(bào)稅就填主表的第10行嗎?

郭老師 

2024 04/16 11:52
對(duì)的是的,是這么做的

84784957 

2024 04/16 11:54
5%的不含稅收入是450654.96,算他的含稅收入不是用不含稅收入*(1%2b稅率)?

84784957 

2024 04/16 11:55
但是其他老師說的是450654.96%2b59.01=含稅收入~~沒明白過來

郭老師 

2024 04/16 11:56
你好,不含稅的金額乘以1.05

郭老師 

2024 04/16 11:57
是450654.96+59.01=
按照這個(gè)來填寫,這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的呀,我上面也跟你這么說的。
