問題已解決
老師,23年,有一筆增值稅應(yīng)該不能抵扣,但是之前會計用來抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,這筆要轉(zhuǎn)出來,補(bǔ)交增值稅,也有滯納金,還有附加稅,已去稅務(wù)補(bǔ)交了,現(xiàn)在得怎么入帳



你好,具體是什么原因?qū)е虏荒艿挚勰兀?
2024 04/16 11:53

84785045 

2024 04/16 12:02
公司購買的汽車,22年1月購買的,購買時是小規(guī)模,2月公司更換成一般納稅人 3月份抵扣的

鄒老師 

2024 04/16 12:03
你好
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?

84785045 

2024 04/16 12:10
還借固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)不得又增加了嗎,還是把之前的分錄先沖掉嗎

鄒老師 

2024 04/16 13:18
你好,你因為抵扣了,之前計入固定資產(chǎn)就是價稅分離了,那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出了就需要增加固定資產(chǎn)的入賬成本才是啊。

84785045 

2024 04/16 13:31
沒有懂,如果當(dāng)時車總價是60000 稅額是6902.65 那得怎么做

鄒老師 

2024 04/16 13:32
你好,你當(dāng)時入賬的分錄是??

84785045 

2024 04/16 13:34
是之前的會計做的,我找找看

鄒老師 

2024 04/16 13:35
你好,麻煩找到了之后提供一下圖片?

84785045 

2024 04/16 13:39
借:固定資產(chǎn) 53097.35 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額6902.65 貸:其他應(yīng)付款-****公司 60000

鄒老師 

2024 04/16 13:40
你好,因為之前是按不含稅計入固定資產(chǎn),后面進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,就需要增加固定資產(chǎn)入賬成本的
借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

84785045 

2024 04/16 13:42
借:固定資產(chǎn) 6902.65 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)6902.65 是這樣嗎

鄒老師 

2024 04/16 13:42
你好,轉(zhuǎn)出的時候,是這樣做分錄?

84785045 

2024 04/16 13:44
之前小規(guī)模時,入帳時,是不是 借:固定資產(chǎn) 60000 貸:應(yīng)付帳款-***公司 是吧

鄒老師 

2024 04/16 13:45
你好,小規(guī)模納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn),正確的入賬分錄是這樣

84785045 

2024 04/16 13:45
那她怎么用其他應(yīng)付款,也可以的嗎

鄒老師 

2024 04/16 13:47
你好,款項沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)計入:應(yīng)付賬款—某某公司? 才是?

84785045 

2024 04/16 13:48
對啊,搞不懂,還有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來了,我們要補(bǔ)稅,是24年3月份補(bǔ)的,當(dāng)時還有點留抵稅,這個入帳時,帳面上也得體現(xiàn)出來吧

鄒老師 

2024 04/16 13:49
你好
轉(zhuǎn)出,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,應(yīng)交稅費—附加稅,營業(yè)外支出,貸:銀行存款?

84785045 

2024 04/16 14:46
好的 謝謝老師!

鄒老師 

2024 04/16 14:47
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
