問題已解決
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄可以自行更改嗎?這個數(shù)據(jù)是自己帶出來的



你好,如果金額不對的話,你還是可以自己更正的。
2024 04/16 14:44

84784984 

2024 04/16 14:45
是這個金額,我的意思是能不能本期不轉(zhuǎn)出留到下期,會有什么影響嗎?

東老師 

2024 04/16 14:46
如果本期發(fā)生了轉(zhuǎn)出的事項,你就需要填寫的。

84784984 

2024 04/16 14:47
那這個稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做

東老師 

2024 04/16 14:47
借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

84784984 

2024 04/16 14:49
直接可以做到成本里面了嗎

東老師 

2024 04/16 14:49
對,就直接轉(zhuǎn)到成本或者費用里面就行了。

84784984 

2024 04/16 14:50
好的,明白了

東老師 

2024 04/16 14:51
你給個五星好評,多謝多謝

84784984 

2024 04/16 14:51
不對啊,申報的時候銀行扣款,還要貸銀行存款啊

東老師 

2024 04/16 14:54
你說的這個是什么意思?

84784984 

2024 04/16 16:52
我的意思是進項稅額轉(zhuǎn)出我直接和增值稅一起申報了,這個怎么做會計分錄

東老師 

2024 04/16 16:52
那你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?發(fā)給我一下看看。

84784984 

2024 04/16 17:33
這是第一次沖紅進項發(fā)票,沒有做過這方面的賬

東老師 

2024 04/16 17:35
就是平時增值稅怎么計提的,您知道嗎?

東老師 

2024 04/16 17:35
你告訴我一下,我才能告訴你怎么做。

84784984 

2024 04/16 17:36
開了發(fā)票就借銀行存款,貸應(yīng)交稅費-銷項稅啊

東老師 

2024 04/16 17:38
那就這么做,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
交稅的時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(銷項稅額+轉(zhuǎn)出金額) 貸銀行存款

84784984 

2024 04/16 17:42
明明是進項的稅額做到銷項一起,怎么區(qū)分

東老師 

2024 04/16 17:43
這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,不是進項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出是需要多交稅的。
