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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳 23年的我先填那個(gè)表 先要準(zhǔn)備那些前期工作 是要把余額表打出來嗎 還是看那里數(shù)據(jù)



你好,先準(zhǔn)備好2023年12月末的財(cái)務(wù)報(bào)表。然后把賬上的費(fèi)用明細(xì)列出來。
2024 04/17 08:42

84785010 

2024 04/17 08:43
怎么 列費(fèi)用明細(xì) 老師

84785010 

2024 04/17 08:43
先填那個(gè)表

東老師 

2024 04/17 08:43
比如說你可以查看管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用的明細(xì)科目,把每個(gè)費(fèi)用的明細(xì)列出來。

84785010 

2024 04/17 08:53
老師 我是看費(fèi)用的余額表 還是 科目明細(xì)賬 費(fèi)用是看貸方嗎

東老師 

2024 04/17 08:53
看費(fèi)用的明細(xì)表,是看費(fèi)用的借方金額。

84785010 

2024 04/17 08:55
1-12月份 借方 累計(jì)發(fā)生額嗎

東老師 

2024 04/17 08:56
沒錯(cuò)的,就是這個(gè)金額。

84785010 

2024 04/17 09:02
他有開辦費(fèi) 且全是白條, 不管什么費(fèi) 白條 沒有發(fā)票是不可以扣除 的吧

東老師 

2024 04/17 09:02
對(duì),沒有發(fā)票的你登記一下是需要納稅調(diào)整的。

84785010 

2024 04/17 09:25
老師 管理費(fèi)用需要細(xì)分嗎, 還是只是把沒有票的分出來

東老師 

2024 04/17 09:26
把管理費(fèi)用所有的費(fèi)用明細(xì)列出來,然后把沒有發(fā)票的你也整理出來。

84785010 

2024 04/17 09:27
這么多怎么列明細(xì) 老師 管理費(fèi)用下面這么多分類

東老師 

2024 04/17 09:27
這個(gè)例子來說,比如說管理費(fèi)用辦公費(fèi)多少錢,福利費(fèi)多少錢等

84785010 

2024 04/17 09:29
攤銷什么的 老師

東老師 

2024 04/17 09:29
對(duì),就是把所有的明細(xì)都列出來,然后根據(jù)這些費(fèi)用明細(xì)收入多少來填表。

84785010 

2024 04/17 09:59
老師社保算 借方 發(fā)生額 還是貸

東老師 

2024 04/17 09:59
管理費(fèi)用社保借方的金額

84785010 

2024 04/17 10:01
那社保工資 貸方都有余額

東老師 

2024 04/17 10:02
工資是工資的金額。和社保是分開點(diǎn)的。
