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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,有一筆往年的費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi))已經(jīng)支付過了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一直掛著賬呢,這個賬要怎么調(diào)整呢



您好,您說的掛賬指的是怎么處理的
2024 04/17 17:02

84785007 

2024 04/17 17:08
就是當(dāng)時發(fā)票拿過來的時候錢已經(jīng)付過了,當(dāng)時分錄做成了 借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,

東老師 

2024 04/17 17:08
那你報銷以后借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。

84785007 

2024 04/17 17:10
這個費(fèi)用當(dāng)時是老板自己付的,掛的老板和公司的往來賬,現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款嗎

東老師 

2024 04/17 17:11
這個你們沒有從銀行給支付了嗎?

84785007 

2024 04/17 17:12
沒有,銀行流水是能對上的

84785007 

2024 04/17 17:12
是老板直接支付了

東老師 

2024 04/17 17:13
那就按照你說的這么做就可以了。
