問題已解決
老師,去年的印花稅,今年繳納,會計分錄要怎么做呢?



你好你去年有計提過了嗎?
2024 04/18 15:27

84785004 

2024 04/18 15:31
沒有計提

宋生老師 

2024 04/18 15:32
你好,你現(xiàn)在補充計提借以前年度損益調整貸,應交稅費,應交印花稅。

84785004 

2024 04/18 15:35
老師,我這個財務軟件沒有以前年度損益這個科目,只有利潤分配-未分配利潤,應該怎樣做呢

宋生老師 

2024 04/18 15:38
你好也是一樣的,借利潤分配,未分配利潤。

84785004 

2024 04/18 15:41
那是直接做一個分錄就可以了嗎?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
就不需要提現(xiàn)應交稅費-應交印花稅 了?

宋生老師 

2024 04/18 15:44
你好,貸方仍然是做應交稅費,應交印花稅呀。
