問題已解決
老師,我跨月紅沖了我這筆銷項稅額是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅轉(zhuǎn)出科目里面



你好,是的,可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 04/22 09:29

84785011 

2024 04/22 09:30
科目怎么做

暖暖老師 

2024 04/22 09:31
你和月底月銷項稅的綜合一起結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費-銷項稅貸-應(yīng)交數(shù)據(jù)i-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84785011 

2024 04/22 09:36
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)嗎?

暖暖老師 

2024 04/22 09:37
是的,月底一起就不會是負(fù)數(shù)了

84785011 

2024 04/22 09:37
這樣借貸不相等啊

暖暖老師 

2024 04/22 09:38
你月底和其他的銷項稅額合計一起,不要單獨這個分錄

84785011 

2024 04/22 09:38
主要我這個月沒,就會負(fù)數(shù)了

暖暖老師 

2024 04/22 09:39
怎么不平啊?有借有貸

84785011 

2024 04/22 09:45
老師我這樣對嗎,這個有銷項476.62

暖暖老師 

2024 04/22 09:46
這個是正常的,對的

84785011 

2024 04/22 09:48
那我不是不用交稅了嗎,那我的轉(zhuǎn)出未交增值稅一直余額很大。

暖暖老師 

2024 04/22 09:48
不需要繳納增值稅的月底

84785011 

2024 04/22 10:08
老師我月末的銷項余額還是476.62

暖暖老師 

2024 04/22 10:09
你要看你的申報表次月

84785011 

2024 04/22 10:11
那我次月按正常也沒余額的啊。

暖暖老師 

2024 04/22 10:12
你這數(shù)字不一樣啊,有余額正常啊
