問題已解決
請問老師去年12月做了無票收入的服務(wù)費,現(xiàn)在客戶要求開票,要怎么做呢?



借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024 04/22 18:26

84785041 

2024 04/22 18:32
之前是預(yù)收帳款的

84785041 

2024 04/22 18:33
這種稅務(wù)上會核查嗎

郭老師 

2024 04/22 18:34
你好,那就把應(yīng)收賬款改成預(yù)收賬款
實際業(yè)務(wù)的不怕查到。

84785041 

2024 04/22 18:34
發(fā)票直接按當時入帳金額開票就可以對嗎?

郭老師 

2024 04/22 18:35
對的對的,是這么做的。

84785041 

2024 04/22 18:35
因為跨年了,沒試過,所以問清楚一下

郭老師 

2024 04/22 18:37
你好一樣做的不影響

84785041 

2024 04/22 18:43
好的,謝謝郭老師

郭老師 

2024 04/22 18:46
不用客氣
工作愉快
