問題已解決
賬面上還有法人的其它應(yīng)付款貸方(公司欠法人的款),可以注銷公司賬戶嗎?



您好!可以的,可以注銷
2024 04/24 08:27

84784955 

2024 04/24 08:31
麻煩老師幫我看下賬面上是這樣的可以注銷嗎?有沒有其他問題?

宋生老師 

2024 04/24 08:31
你好!你發(fā)資產(chǎn)負(fù)債來。
你這個庫存商品都有余額??隙ú恍?/div>

84784955 

2024 04/24 08:34
庫存有余額可不可以做成用庫存抵債抵給法人呢?比如說借其他應(yīng)付款,貸庫存?

宋生老師 

2024 04/24 08:34
你好!可以的。這個賣給對方。
不能直接這樣抵減

84784955 

2024 04/24 08:35
賣給對方?可以用庫存現(xiàn)金嗎?麻煩老師再幫我看一下除了庫存還有其他什么問題嗎?

宋生老師 

2024 04/24 08:36
你好!你的存貨,應(yīng)收應(yīng)付票據(jù),應(yīng)交稅費,都需要清理

宋生老師 

2024 04/24 08:37
可以用現(xiàn)金收到的

84784955 

2024 04/24 08:39
麻煩你看一下我應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)第一張圖已經(jīng)做平了,但是資產(chǎn)負(fù)債表上面我不知道為什么還有,然后存貨我能做庫存現(xiàn)金嗎?

宋生老師 

2024 04/24 08:40
你好!可以做現(xiàn)金的了
你票據(jù)也可以用現(xiàn)金去處理

84784955 

2024 04/24 08:48
那我是不是可以這樣理解?應(yīng)收票據(jù)是以前年度收的,然后我現(xiàn)在紅沖。更正成收庫存現(xiàn)金?

宋生老師 

2024 04/24 08:49
你好!你當(dāng)現(xiàn)金收到了這筆票據(jù)
或者說把票據(jù)貼現(xiàn)拿到了現(xiàn)金

84784955 

2024 04/24 09:00
那處理庫存中間會不會產(chǎn)生稅啊?麻煩老師教我一下分錄怎么做呢?

宋生老師 

2024 04/24 09:02
你好庫,庫存這個是有稅的,處理庫存就是打折,賣掉是要交稅的。

84784955 

2024 04/24 09:06
那賬務(wù)處理該怎么做呢?

宋生老師 

2024 04/24 09:18
你好!借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
然后再借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。

84784955 

2024 04/24 09:31
金額我能不能少開一些?比如說1000?肯定是要開票的,是吧?

84784955 

2024 04/24 09:32
存貨把金額做平88906.78,然后賣價做1000元開票。這樣可以嗎?

宋生老師 

2024 04/24 09:35
你好!是要開票。老師不能確定可不可以。你要問你的管理員。他說行才行。

84784955 

2024 04/24 09:41
能不能做盤虧出庫?

宋生老師 

2024 04/24 09:41
你好!你想稅前扣除,盤虧就沒用

