問題已解決
老師,紅沖的之前月份其他業(yè)務收入,是不是還要紅沖結轉(zhuǎn)的憑證啊?因為之前月份期末結轉(zhuǎn)了的



同學,你好
嗯嗯,是的
2024 04/30 10:38

84784965 

2024 04/30 10:39
那紅沖結轉(zhuǎn)的憑證,分錄應該是什么呢?

小菲老師 

2024 04/30 11:00
同學,你好
之前分錄做一摸一樣的,金額負數(shù)

84784965 

2024 04/30 11:08
正常的做賬分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅額 然后結轉(zhuǎn)的時候會變成什么呢?是不是 借:其他業(yè)務收入 銷項稅額 貸:本年利潤 ?

小菲老師 

2024 04/30 11:09
同學,你好
嗯嗯,是的

84784965 

2024 04/30 11:10
1、進銷項稅額都會結轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?2、我記得有的是結轉(zhuǎn)到本年利潤借方,有的是貸方,這個是怎么劃分的呢?

小菲老師 

2024 04/30 11:12
同學,你好
不是
你的結轉(zhuǎn)成本的分錄是
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
你現(xiàn)在紅沖
借:主營業(yè)務成本? ? 負數(shù)
貸:庫存商品? ? 負數(shù)

84784965 

2024 04/30 11:22
那么老師我這個成本沒有商品是提供的服務的話,結轉(zhuǎn)成本的時候借:主營業(yè)務成本 貸什么呢?

小菲老師 

2024 04/30 11:22
同學,你好
借:主營業(yè)務成本?
貸:銀行存款

84784965 

2024 04/30 11:23
然后我的收入是其他業(yè)務輸入沒有商品,結轉(zhuǎn)成本是借:其他業(yè)務成本 貸什么呢?

小菲老師 

2024 04/30 11:23
借:其他業(yè)務成本?
貸:銀行存款

84784965 

2024 04/30 11:24
老師什么時候做成本呢?是收到成本票還是?

小菲老師 

2024 04/30 11:27
同學,你好
一般是收到成本票

84784965 

2024 04/30 11:30
老師,如果其他業(yè)務收入沒有成本只有收入,還需要結轉(zhuǎn)成本嗎?

小菲老師 

2024 04/30 11:30
同學,你好
不需要了

84784965 

2024 04/30 11:34
那么沒有成本的其他業(yè)務收入,就只需要結轉(zhuǎn)到本年利潤嘛?結轉(zhuǎn)本年利潤是不是這樣的 借:其他業(yè)務收入 貸:本年利潤 對嗎?進銷項稅額是不是不用結轉(zhuǎn)?

小菲老師 

2024 04/30 11:35
同學,你好
嗯嗯,是的
進銷項稅額是不是不用結轉(zhuǎn)?
增值稅要結轉(zhuǎn)的

84784965 

2024 04/30 11:37
那么我結轉(zhuǎn)了銷項稅額到未交增值稅上面,紅沖收入是不是也得紅沖一部分未交增值稅出來?

小菲老師 

2024 04/30 11:37
同學,你好
嗯嗯,是的
