問題已解決
研發(fā)用設(shè)備發(fā)生一年內(nèi)的維修費需要攤銷時,付款時已經(jīng)取得增值稅專用發(fā)票,怎么記賬呢



那個先計入預(yù)付賬款,攤銷時計入
研發(fā)支出-費用化支出-設(shè)備維修費
2024 04/30 15:34

84784982 

2024 04/30 15:36
那那個進項稅是在攤銷時,和研發(fā)支出記到一起嗎,每月按照進項稅額/12入賬嗎?

家權(quán)老師 

2024 04/30 15:37
進項稅是直接抵扣的,不需要攤銷的

84784982 

2024 04/30 15:39
老師,我這樣寫分錄對嗎
借:其他應(yīng)付款
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
等每月實際攤銷時
借:研發(fā)支出-直接投入-維修費(發(fā)生額/攤銷月份)
貸:其他應(yīng)付款

家權(quán)老師 

2024 04/30 15:42
其他應(yīng)付款使用預(yù)付賬款替代

84784982 

2024 04/30 15:43
這塊兒為什么是用預(yù)付賬款呢

家權(quán)老師 

2024 04/30 15:46
預(yù)付賬款在會計制度替代了待攤費用科目

84784982 

2024 04/30 15:48
我看新會計準則上也有其他應(yīng)付款,這兩個是分別在什么情況下用呢

家權(quán)老師 

2024 04/30 15:49
你需要待攤就按我說的方法做就是了哈

84784982 

2024 04/30 17:23
好的,謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 04/30 17:25
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84784982 

2024 04/30 17:53
老師,如果我們沒有設(shè)置預(yù)付科目,這種的應(yīng)該記到哪個科目呀

家權(quán)老師 

2024 04/30 17:55
會計科目有那個,直接選擇就是了哈

84784982 

2024 04/30 17:57
就是我們都是通過應(yīng)付科目核算的,那是要單獨為了這一項,我們再去弄個預(yù)付賬款嗎

家權(quán)老師 

2024 04/30 18:00
需要某個科目就啟用某個科目很正常的哈

84784982 

2024 04/30 18:11
能不能也通過應(yīng)付科目去核算呀

家權(quán)老師 

2024 04/30 18:12
不符合會計制度的哈,按會計制度就是預(yù)付賬款
