国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,節(jié)日好!我收到稅控盤維護費退費280元,怎么做賬?開始是收到稅控盤發(fā)票,做憑證借管理費用280貸現(xiàn)金280。然后又做了一筆抵扣分錄借應交稅費一增值稅貸管理費用,不過因為是小規(guī)模始終未抵扣,應交稅費一280,現(xiàn)在退回怎么做分錄

84785022| 提問時間:2024 05/01 06:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數(shù)
2024 05/01 06:40
84785022
2024 05/01 06:47
老師!要是稅金抵扣了怎么做分錄,借銀行存款,貸營業(yè)外收入對嗎
郭老師
2024 05/01 06:51
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅 借銀行存款 借管理費用負數(shù) 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款 需要補稅的
84785022
2024 05/01 06:54
管理費用必須在借方嗎,貸方負數(shù)不可以嗎
郭老師
2024 05/01 06:59
軟件做賬借方 手工的可以在貸方 要不科目余額表和利潤表不一樣
84785022
2024 05/01 07:02
好的,謝謝
郭老師
2024 05/01 07:04
不用客氣 勞動節(jié)快樂
84785022
2024 05/01 07:08
謝謝老師,同樣的祝福送給你
郭老師
2024 05/01 07:14
非常感謝 節(jié)日快樂
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取