問題已解決
老師,這個顏色的部分是實際我們有票的庫存,還有一部分是暫估沒有票,這樣銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)



您好正常做就可以,就是沒有發(fā)票部分,你那個匯算清繳納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅
2024 05/05 06:42

maize老師 

2024 05/05 06:43
您好您這個負(fù)數(shù)是啥情況?

maize老師 

2024 05/05 06:45
看到了,沒有數(shù)量,這個

84784958 

2024 05/05 06:47
老師看橘色和藍(lán)色部分就行

84784958 

2024 05/05 06:49
暫估是成本,沒有發(fā)票成本增高是嗎所以企稅變多

84784958 

2024 05/05 06:50
還有就是付了款沒有票這個分錄和之后收到票分錄怎么做,怎么體現(xiàn)出這部分庫存是暫估呢

maize老師 

2024 05/05 06:50
嗯嗯,是后續(xù)有發(fā)票吧,負(fù)數(shù)沖回按發(fā)票重新做就可以,結(jié)轉(zhuǎn)成本有差額負(fù)數(shù)沖回按發(fā)票對應(yīng)單價去結(jié)轉(zhuǎn)

84784958 

2024 05/05 07:06
老師分錄從買到賣一系列怎么做

maize老師 

2024 05/05 14:16
您好。是按不含稅價格暫估,不好意思回復(fù)晚了

maize老師 

2024 05/05 14:18
借庫存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估款,銷售做借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本做借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 取得發(fā)票,有差額沖回暫估,借庫存商品,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款,負(fù)數(shù)

maize老師 

2024 05/05 14:18
按發(fā)票做借庫存商品,進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

maize老師 

2024 05/05 14:19
結(jié)轉(zhuǎn)成本有差額做借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸庫存商品,負(fù)數(shù),按發(fā)票單價和銷售數(shù)量做,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
