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你好老師,請問23年暫估了100萬,現(xiàn)在發(fā)票來了90萬,沖銷:借應付賬款暫估90,貸以前年度損益90。調增10萬,請問調增的10萬就是應付賬款暫估的余額10萬,怎么入賬呢

84785006| 提問時間:2024 05/06 14:49
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 你是指 這個 10萬元,以后,發(fā)票不給了? 還是說,為了所得稅匯算而調賬 另外,來了發(fā)票90萬元。 它的貨款付了嗎,除了沖銷暫估外,如果沒有付款,應付賬款,還得建立起來,
2024 05/06 14:52
84785006
2024 05/06 14:53
款都付出去了,請問調增的這10萬是怎么做賬呢
apple老師
2024 05/06 15:00
同學你好,如這個10萬元的發(fā)票不來了?;蛘哒f是暫估多了,且,原材料也全部用完了,那么 和你上面的憑證的,是一樣的處理方法 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整 月底 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
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