當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,補(bǔ)交納去年的增值稅和滯納金,該如何入賬怎么寫分錄?



你好,是什么原因要補(bǔ)增值稅?
2024 05/06 16:58

84784968 

2024 05/06 17:01
是收入算錯(cuò)了,已經(jīng)繳納了,后面從新修改了,又繳納了

宋生老師 

2024 05/06 17:05
你好,你收入算錯(cuò)了,要補(bǔ)收入,然后補(bǔ)對(duì)應(yīng)的增值稅,對(duì)吧?
借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

84784968 

2024 05/06 17:08
收入已經(jīng)入賬了,納稅申報(bào)表也改了,就是本月要做賬,有這比補(bǔ)稅的支出,分錄要怎么寫?

宋生老師 

2024 05/06 17:09
你好,收入之前已經(jīng)做過(guò)了,是沒(méi)問(wèn)題的,只是稅務(wù)有問(wèn)題?

84784968 

2024 05/06 17:13
是的,現(xiàn)在就是稅務(wù)的分錄問(wèn)題,還需要把去年繳納過(guò)的分錄紅沖后寫正確的嗎?還是直接再寫一次補(bǔ)交的分錄就可以了?

宋生老師 

2024 05/06 17:18
你好,建議你紅沖,然后重新做。

84784968 

2024 05/06 17:24
好的,那滯納金用什么科目?

宋生老師 

2024 05/06 17:51
您好這個(gè)是營(yíng)業(yè)外支出科目
