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研發(fā)支出費(fèi)用化和待資本化怎么處理,只收到發(fā)票,未付款

84785018| 提問時間:2024 05/07 10:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
如果是費(fèi)用花的支出,月末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 如果是資本化的支出,等項(xiàng)目完成后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),分錄為: 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出
2024 05/07 10:05
84785018
2024 05/07 10:07
直接轉(zhuǎn)入嗎,那待資本化的部分呢,需要做處理嗎?
劉艷紅老師
2024 05/07 10:08
還沒轉(zhuǎn)為資本化就暫時不處理,確認(rèn)資本化再處理
84785018
2024 05/07 10:21
那我們收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額全部已經(jīng)抵扣了,這個怎么處理,
劉艷紅老師
2024 05/07 10:39
這個可以抵扣,沒事的
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