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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前暫估費(fèi)用,匯算清繳之前沒有發(fā)票怎么賬務(wù)處理?



如果是虛增的借期的應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2024 05/08 17:12

84784962 

2024 05/08 17:14
虛增,會(huì)計(jì)分錄要紅沖?

84784962 

2024 05/08 17:14
暫估時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款—暫估

郭老師 

2024 05/08 17:16
對(duì)的,是的,是這么做的。借應(yīng)付賬款,貸利潤,分配未分配利潤。

84784962 

2024 05/08 17:16
以后也沒有發(fā)票,想把科目調(diào)平了,匯算清繳調(diào)增

郭老師 

2024 05/08 17:17
好,按照我上面寫的就可以。

84784962 

2024 05/08 17:23
影響今年的利潤?

郭老師 

2024 05/08 17:25
好,不影響今年的利潤。
