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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年多暫估了五百萬原材料,而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)生產(chǎn)成本,今年要怎么沖回?



同學(xué),您好,生產(chǎn)成本還沒結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品吧
2024 05/09 10:21

84785037 

2024 05/09 10:24
也結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了。這部分材料由客戶直接和原材料供應(yīng)商結(jié)算了,所以后面不會(huì)開發(fā)票給我們,就變成多暫估了。這個(gè)要怎么沖回?

小偉老師 

2024 05/09 10:26
那你的庫存商品金額就不對(duì)的,肯定要的呢

84785037 

2024 05/09 10:29
所以沖回的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?

小偉老師 

2024 05/09 10:30
多暫估,那你應(yīng)該有個(gè)應(yīng)付賬款也是多出來的,紅字沖銷

84785037 

2024 05/09 10:32
那么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的分錄也紅字沖回?

小偉老師 

2024 05/09 10:33
是的,都紅沖了,不存在的原材料

84785037 

2024 05/09 10:37
那這樣的話,原材料科目雖然期末余額還在借方,但是發(fā)生額的本年累計(jì)借方和貸方都會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),沒關(guān)系嘛?

小偉老師 

2024 05/09 11:39
可以的,平時(shí)發(fā)生額沒什么意義,你自己留意好這個(gè)調(diào)整
