問題已解決
老師好,請問一下,現(xiàn)在有一張2022年抵扣的進項材料票需要做稅額轉出,原因是對方公司現(xiàn)在出現(xiàn)異常,稅局說不可以抵扣需要做轉出,請問,我會計分錄怎么做這筆轉出?



借利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2024 05/09 12:17

84784981 

2024 05/09 12:43
老師,是這樣的,這張票只是做稅額轉出先,如果這張票的對方公司以后正常了,以后還是可以抵扣的,那我到底要怎么做分錄

郭老師 

2024 05/09 12:45
你好,對方正常了,你再做相反的就是或者是借進項貸利潤分配未分配利潤。
