問題已解決
3月收到稅局通知有張增值稅異常,要我轉(zhuǎn)出,(已用作抵扣了(材料發(fā)票),是2021年的發(fā)票了)怎么做分錄?



借;利潤分配-未分配利
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024 05/09 16:03

84785004 

2024 05/09 16:05
4月份收到又說解除了異常,可以用回這個發(fā)票了,又怎么做呢?

家權(quán)老師 

2024 05/09 16:06
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利

84785004 

2024 05/09 16:09
直接:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅?

家權(quán)老師 

2024 05/09 16:10
是的,轉(zhuǎn)回進項稅就是了,
