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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請看一下這賬務(wù)處理對嗎?借管理費(fèi)用~職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 繳納社保時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分,社保個人部分 貸:銀行存款 發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬~職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保個人部分,銀行存款



你好,你這個分錄賬務(wù)處理是對的
2024 05/10 09:00

84784967 

2024 05/10 09:03
計提社保費(fèi)的時候沒有計提個人部分,在繳納社保費(fèi)的時候才計提個人部分社保,這樣可以呀?

小小霞老師 

2024 05/10 09:31
這個是可以的呢,沒有規(guī)定一定要在哪里計提,每個人做賬習(xí)慣不一樣

84784967 

2024 05/10 12:03
老師您好!新公司主營業(yè)務(wù)收入是0,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784967 

2024 05/10 12:05
就直接借本年利潤可以嗎?主營業(yè)務(wù)收入要不要借0

小小霞老師 

2024 05/10 12:08
沒有收入那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢

84784967 

2024 05/10 12:09
有費(fèi)用,要不要結(jié)轉(zhuǎn)

84784967 

2024 05/10 12:10
直接用本年利潤平賬嗎?

84784967 

2024 05/10 12:11
是不是不用做月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?

小小霞老師 

2024 05/10 13:04
這個費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢,這下你的利潤就是負(fù)數(shù)了呢

84784967 

2024 05/10 13:13
是不是怎樣做呢

小小霞老師 

2024 05/10 15:15
你好,是的呢你的理解正確的呢
