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問題已解決

老師,2023年計(jì)提了96000元年終獎金,未發(fā)放,我做匯算清繳時,賬載金額填賬上的,實(shí)際發(fā)生額哪要減少96000元嗎?還是在稅收金額減少96000元

84785018| 提問時間:2024 05/14 07:03
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84785018
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
老師,還沒發(fā),我讓他家4月份發(fā),沒發(fā)
2024 05/14 07:07
84785018
2024 05/14 07:11
老師,實(shí)際發(fā)生額填什么?
84785018
2024 05/14 07:16
老師,如果不發(fā)放了要怎么處理?
84785018
2024 05/14 07:19
借:管理費(fèi)用-工資 96000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
84785018
2024 05/14 07:20
老師,我小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒這個科目
84785018
2024 05/14 07:27
老師,哪實(shí)際發(fā)生額哪金額填多少?
東老師
2024 05/14 07:04
你好,這個獎金一直沒發(fā)放嗎?還是匯算清繳前發(fā)放了
東老師
2024 05/14 07:08
如果匯算清繳結(jié)束前還發(fā)不了,那就是賬載金額96000,稅收金額0
東老師
2024 05/14 07:12
實(shí)際發(fā)生額填寫的是96000
東老師
2024 05/14 07:17
您指的是賬上怎么做賬是嗎?
東老師
2024 05/14 07:19
借,應(yīng)付職工薪酬。貸,以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤。
東老師
2024 05/14 07:20
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤
東老師
2024 05/14 07:29
實(shí)際發(fā)生額那里也填寫96000
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