問題已解決
老師,采購?fù)素?,已?jīng)抵扣進(jìn)項稅額,要怎么做分錄



您好, 對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,你們做負(fù)數(shù)分錄,進(jìn)項做轉(zhuǎn)出
2024 05/15 17:12

84784988 

2024 05/15 18:33
老師,做當(dāng)期的負(fù)數(shù)分錄,還是做應(yīng)交稅費,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2024 05/15 19:00
做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了

84784988 

2024 05/15 19:41
老師,可以說詳細(xì)一點嗎?實操具體要怎么做分錄

劉艷紅老師 

2024 05/15 19:53
退貨
借:主營業(yè)務(wù)成本-
應(yīng)交稅費-進(jìn)項-
貸:應(yīng)付賬款-

84784988 

2024 05/16 08:52
老師,可以直接做原材料的負(fù)數(shù)嗎

劉艷紅老師 

2024 05/16 09:44
你們的原材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784988 

2024 05/16 10:09
原材料是結(jié)轉(zhuǎn)了的,我做了原材料的負(fù)數(shù),后面期末余額,原材料有負(fù)數(shù)

劉艷紅老師 

2024 05/16 10:09
肯定不沖原材料,沖成本就可以了
