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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,在匯算前,收到去年的成本票,專票,這種情況賬務(wù)上怎么處理



你好,之前你們暫估入賬了嗎?
2024 05/16 10:26

84785020 

2024 05/16 10:26
是的,因?yàn)槭枪镜挠秃某杀?/div>

東老師 

2024 05/16 10:27
那就把暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬

84785020 

2024 05/16 10:28
這個(gè)相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷了做賬嗎

東老師 

2024 05/16 10:30
不是,在2024年做一個(gè)負(fù)數(shù),再做一個(gè)正數(shù)等于成本金額沒有變化。

84785020 

2024 05/16 10:31
好的,我明白了。老師

東老師 

2024 05/16 10:31
嗯,幫忙給個(gè)五星好評,多謝


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