問題已解決
以前采購商品時沒記入進項稅科目,發(fā)票第二、三聯都在我手上,現在抵扣了進項,該怎樣做分錄?記賬金額是記價稅合計金額還是稅額?



你好!商品對外銷售了嗎?還是自用了?跨年了嗎?
2024 05/16 17:08

84785024 

2024 05/16 17:09
銷售了,跨年了

QQ老師 

2024 05/16 17:20
你好!借以前年度損益調整 應交稅費進項稅 貸應付賬款

84785024 

2024 05/16 17:27
己付貨款了

QQ老師 

2024 05/16 17:28
你好!付款的時候怎么做的憑證?

84785024 

2024 05/16 17:34
借:在途物資 貸:應收賬款

QQ老師 

2024 05/16 17:35
你好,應該是應付賬款吧?這不還是沒有實際付款嗎?

QQ老師 

2024 05/16 17:35
這樣的話貸方改成在途物資

84785024 

2024 05/16 17:44
當時是入了應收,實際已付款

QQ老師 

2024 05/16 18:05
你好,購買貨物,你們寄應收嗎?你付款時做賬了嗎?就是代放是銀行存款

84785024 

2024 05/16 18:07
見到付款時有做賬

QQ老師 

2024 05/16 18:11
你好,你們付款做的什么分錄?我現在問,如果你們實際付款了,掛的是預付還是應付或者是應收?現在取得發(fā)票了就要沖這一筆

84785024 

2024 05/16 18:13
借:應收賬款 貸:銀行存款

QQ老師 

2024 05/16 18:14
你好,這樣的話沖減應收賬款,借以前年度損益調整 應交稅費進項稅 貸應收賬款

84785024 

2024 05/16 18:15
但應收賬款我已調整過了

QQ老師 

2024 05/16 18:27
你好!你怎么調整的?調整到那個科目了?

84785024 

2024 05/16 18:28
借:應收賬款 貸:營業(yè)外支出

QQ老師 

2024 05/16 18:31
你好!先做應收賬款 然后再做借以前年度損益調整貸應收賬款
