問題已解決
老師您好,幫我看看企業(yè)所得稅匯算清繳,出現(xiàn)退稅,我調(diào)增了,為啥主表還是顯示退稅的金額。哪個環(huán)節(jié)出錯了。我也是第一次調(diào)增,麻煩老師耐心指點下



調(diào)整之前彌補虧損明細表截圖。
2024 05/16 20:11

84784968 

2024 05/16 20:14
老師是這個吧

郭老師 

2024 05/16 20:14
對的是的,然后最后一行最后一列的那個金額加1235.89÷5%。

84784968 

2024 05/16 20:18
加到A106000還是A105000表的最后一行最后一列呢

郭老師 

2024 05/16 20:20
106000這個表格里面的最后一行的最后一列。

郭老師 

2024 05/16 20:21
再加上20:14給你回復的那個金額,填寫到1050000這個表格里面的30行的賬載金額。

84784968 

2024 05/16 20:27
151987.85+24717.8=176705.65
是這樣的吧老師。這個金額填到哪里呢

郭老師 

2024 05/16 20:32
是的,對的,是這么做的。

84784968 

2024 05/16 20:35
老師是這個金額填寫到這里吧,但是A100000表還是顯示的退稅1235.89呀

郭老師 

2024 05/16 20:37
截圖完整的主表看一下。

84784968 

2024 05/16 20:45
老師,麻煩你看一下,調(diào)完了以后它最后一行還是顯示的退稅1235.89元

郭老師 

2024 05/16 20:46
不對,你把這些所有的調(diào)增的數(shù)據(jù)刪除,你剛才跟我說的這個彌補虧損明細表最后一行最后一列是多少。

郭老師 

2024 05/16 20:46
你把那個調(diào)燈的數(shù)據(jù)刪除,然后再看一下彌補虧損明細表。絕對不是你跟我說的那個15開始
