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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目沒有余額,但是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報(bào)表比賬上少交0.01,就按申報(bào)表里顯示的交了



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.01
貸:營業(yè)外收入 0.01
可以這樣寫分錄調(diào)整就好了哈
2024 05/20 10:47

84785000 

2024 05/20 10:48
摘要怎么寫??

bamboo老師 

2024 05/20 10:49
摘要可以寫調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅差額部分

84785000 

2024 05/20 16:02
這樣做沒問題吧?

bamboo老師 

2024 05/20 16:10
這樣寫分錄沒事的哈
