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應交稅費-應交增值稅科目沒有余額,但是應交稅費-未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦?之前申報表比賬上少交0.01,就按申報表里顯示的交了

84785000| 提問時間:2024 05/20 10:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-未交增值稅 0.01 貸:營業(yè)外收入 0.01 可以這樣寫分錄調整就好了哈
2024 05/20 10:47
84785000
2024 05/20 10:48
摘要怎么寫??
bamboo老師
2024 05/20 10:49
摘要可以寫調整應交稅費-未交增值稅差額部分
84785000
2024 05/20 16:02
這樣做沒問題吧?
bamboo老師
2024 05/20 16:10
這樣寫分錄沒事的哈
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