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問題已解決

老師,我匯算已經(jīng) 調(diào)整了暫估的5萬,那賬上暫估的5萬費用怎么銷賬呢

84785029| 提問時間:2024 05/21 13:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,需要把賬上暫估的費用沖銷了。
2024 05/21 13:55
84785029
2024 05/21 13:57
12月份暫估的,現(xiàn)在沖,怎么寫分錄哇
東老師
2024 05/21 13:57
你好,您當(dāng)時暫估的時候是怎么做賬的呢?
84785029
2024 05/21 13:59
管理費用-暫估50000,應(yīng)付賬款-暫估50000
東老師
2024 05/21 13:59
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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