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問(wèn)題已解決

老師,招待費(fèi)支出20萬(wàn),沒(méi)有收入,納稅調(diào)增20萬(wàn)嗎?還是20萬(wàn)*60%

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/21 15:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,沒(méi)有收入全額納稅調(diào)增20萬(wàn)
2024 05/21 15:17
84784973
2024 05/21 15:34
那以后有收入了,之前年度那些全額調(diào)增的,以后怎么處理了呢?比如20年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,21年20萬(wàn)招待費(fèi)支出,22年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,23年10萬(wàn)招待費(fèi)支出,以后有收入了這些都調(diào)增的,怎么做了以后
暖暖老師
2024 05/21 15:35
不可以的,這個(gè)不可以遞延扣除,不能扣除的就全部繳納納稅調(diào)增
84784973
2024 05/21 16:07
就是說(shuō)不能抵扣的,那不開發(fā)票不做賬也可以了,做了也不能抵扣。也可以這樣理解嗎?
暖暖老師
2024 05/21 16:08
是的,你的理解事兒正確的
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