問題已解決
我公司去年收到成本票并入帳了,后面因為交易取消了,今年對方把成本票沖紅了并把款退回來了,那我這邊怎么做分錄呢



借銀行存款、
貸利潤分配,未分配利潤,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
匯算清繳,納稅調(diào)增
2024 05/22 07:48

84785040 

2024 05/22 08:06
其實應(yīng)該是這樣的

84785040 

2024 05/22 08:06
我司去年發(fā)生業(yè)務(wù)收到成本票并入帳了,今年發(fā)現(xiàn)開票錯誤對方把發(fā)票沖紅了,在五月初的時候去稅局個人代開了發(fā)票回來給我們,這樣做也是可以的嗎?

84785040 

2024 05/22 08:07
我們還沒申報匯算清繳,是小企業(yè)會計準則

84785040 

2024 05/22 08:07
請問這樣的話我們怎么做帳呢

郭老師 

2024 05/22 08:11
你好,那誰銷售給你的,誰給你開發(fā)票就是。借,銀行存款
貸,利潤分配,未分配利潤,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行

84785040 

2024 05/22 08:13
對方是個體戶,他讓工人代開的發(fā)票,這樣也是可以對吧

84785040 

2024 05/22 08:15
因為是普票沒有涉及稅和抵扣的

郭老師 

2024 05/22 08:21
你們和誰發(fā)生的業(yè)務(wù)?是和他職工還是個體戶?如果個體戶的話,就不能這么做。

郭老師 

2024 05/22 08:21
借,銀行存款
貸,利潤分配,未分配利潤,
借,利潤分配,未分配利潤。貸,銀行
