問題已解決
老師好 公司福利費 不以現(xiàn)金形式發(fā)放 以實物發(fā)放 這部分實物發(fā)放需要做賬務(wù)處理嗎??



借:應付職工薪酬-福利費
貸:庫存商品
2024 05/22 10:13

84784962 

2024 05/22 10:15
算視同銷售嗎

家權(quán)老師 

2024 05/22 10:17
自產(chǎn)的需要視同銷售,外購的進項轉(zhuǎn)出

84784962 

2024 05/22 10:18
那個分錄是不是不完整?這樣借方應付職工薪酬就會有余額

家權(quán)老師 

2024 05/22 10:20
月末按當月支付的福利計提福利費就行
