問題已解決
老師,本月只有銷項,沒有進項,期末如何結轉增值稅,請寫一下分錄



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
2024 05/22 20:49

84785015 

2024 05/22 20:51
但是如果,以前還有留底進項,實際本月不用交稅怎么寫分錄

郭老師 

2024 05/22 20:54
你只寫第一個就可以的。

84785015 

2024 05/22 20:56
老師請給我講一下邏輯,我不太理解,以前的進項不用提現在賬上嗎

郭老師 

2024 05/22 20:58
你好銷項稅額沒有余額,結轉到轉出未交增值稅里面去。你每個月的進項銷項都可以這么做

84785015 

2024 05/22 21:01
?怎么做?銷項,進項

郭老師 

2024 05/22 21:06
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

84785015 

2024 05/22 21:09
這樣代表。能抵扣的進項減少了?

郭老師 

2024 05/22 21:16
你好,這個是進項銷項分別結轉的,
這里只是結轉
