問題已解決
正常 期末的時候增值稅不是要如圖這樣子結轉嗎,但是我們本月沒有銷項,只有進項,怎么結轉呢?



借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費應交增值稅進項做這個就可以的。
轉出未交增值稅在借方有余額表示留底
2022 08/31 08:42

84785012 

2022 08/31 09:40
但是我這個月有出口進項 和內銷進項 內銷進項這么轉可以留底,那出口的呢?

郭老師 

2022 08/31 09:40
你好,這個是商貿出口選擇的退稅勾選嗎?

84785012 

2022 08/31 09:50
嗯 對的啊 老師

郭老師 

2022 08/31 09:51
你好,也是按照上面的來,只不過是你這個進項不屬于留底
抵扣不了增值稅的。

郭老師 

2022 08/31 09:51
你申請了退稅之后,還有一個應交退稅,出口退稅可以抵扣的,不會產(chǎn)生留底

84785012 

2022 08/31 09:55
申請了退稅之后,還有一個應交退稅,出口退稅可以抵扣的,不會產(chǎn)生留底》這句話是什么意思 沒理解 是等到退稅的時候把進項稅再賬上在轉出來啊?

郭老師 

2022 08/31 09:56
借其他應收款貸應交稅費、出口退稅,借應交稅費、出口退稅,
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅

84785012 

2022 08/31 10:13
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 這里面的未交增值稅 就是退稅對應的那部分進項嗎?

郭老師 

2022 08/31 10:14
好,對的,是的,是這么做的。

84785012 

2022 08/31 11:11
明白了,就是把進項稅 通過應交稅費 出口退稅這個科目轉出來是吧?但是這樣的話 那申報表呢?退稅勾選的時候不用報 確認收人的時候報下銷售額唄 完了 收到退稅款 把進項稅在申報表里再轉出?。?/div>

郭老師 

2022 08/31 11:11
不需要進項轉出的,你選擇了退稅,勾選在次月申報的數(shù),在附表二二十六到28還有35欄里面,他并沒有抵扣,你不用進項轉出。

84785012 

2022 08/31 11:14
收到退稅款了 就是借銀行存款 貸其他應收款??

郭老師 

2022 08/31 11:15
對的,是的,是這么做的。

84785012 

2022 08/31 11:16
就是把進項稅 通過應交稅費 出口退稅這個科目轉出來是吧?但是這樣的話 那申報表呢?退稅勾選的時候不用報 確認收人的時候報下銷售額唄 前面這里我的理解對嗎?

郭老師 

2022 08/31 11:16
對的是的,和你的鏡像是一樣的結果啊,就是讓他們沒有余額的意思。

郭老師 

2022 08/31 11:17
最后一個我實在沒有看明白,你選擇了退稅勾選次月去申報增值稅,你的銷售額在什么時間確認,然后你再申報就是了,這兩個沒有關系的。

84785012 

2022 08/31 11:39
對 我的意思就是 本月勾選出口進項,次月申報表填免稅銷售額 申報出口退稅,

郭老師 

2022 08/31 11:40
可以的,可以這么做的。

